内部审计设置、模式与治理效应研究

71372033
2013
G0206.会计与审计
王兵
面上项目
副教授
南京大学
57万元
模式;内部审计;设置;治理效应
2014-01-01到2017-12-31
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序号 标题 类型 作者
1 社会转型与国家审计的治理功用:基于嵌入理论的视角 期刊论文 王兵;王长友;李越冬
2 股权异质性、内部控制与上市公司投资 期刊论文 左拙人;胡文卿
3 加拿大萨斯喀彻温省《公共部门内部审计指南和良好实务》介绍与启示 期刊论文 王兵;向书灵
4 内部审计负责人职责要求的比较与启示 期刊论文 吴筱影;王兵;王铭浩
5 新加坡内部审计的发展与借鉴 期刊论文 王兵;鞠秋萍;李维纳
6 内部审计未来展望 期刊论文 王兵;刘力云;鲍国明
7 中国内部审计需求调查与发展方略 期刊论文 王兵;刘力云
8 内部审计特征与内部控制质量研究 期刊论文 王兵;张丽琴
9 中国内部审计发展战略研究 专著 王兵
10 内部审计价值的解读与启示 期刊论文 鲍圣婴;王兵;杜杨
11 中国内部审计近30年发展:历程回顾与启示 期刊论文 王兵;刘力云;张立民
12 税率调整、公司避税与企业价值的关系研究——基于2008年企业所得税改革的经验证据 期刊论文 蔡蕾;苏文兵;李心合
13 内部审计良好实务研究——基于问卷调查的证据 期刊论文 王兵;吴清风;王倩倩
14 在风险管理和控制的三道防线中运用COSO内部控制 期刊论文 王兵;杜杨
15 内部审计质量存在的问题与改进措施 期刊论文 王兵
16 内部审计负责人特征与公司盈余质量关系研究 期刊论文 王兵;陈运佳;孙小杰
17 国家审计对注册会计师审计质量与审计收费的影响研究 期刊论文 朱晓文;王兵
18 国家审计能抑制国有企业过度投资吗? 期刊论文 王兵;鲍圣婴;阚京华
19 内部审计良好实务研究 专著 王兵
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